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2013年度晋城市民族宗教事务局部门决算
民宗
2014年09月29日 15:54:42    来源:365外围投注平台
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    一、晋城市民族宗教事务局概况
   
    (一)主要职责
   
    (1)民族方面
   
    1.组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关于民族工作的政策建议,保障少数民族的合法权益。
  2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
  3.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地方的社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。
   4.拟定少数民族事业等专项规划,监督检查落实情况;提出发展少数民族经济的特殊政策和扶持措施建议,组织协调民族贸易、民族特需用品生产,参与少数民族发展资金的分配、使用和管理,配合有关部门承办少数民族贫困村的扶贫工作。
   5.组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
  6.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。
  7.参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族工作的培养、教育和使用工作。
   
    (2)宗教方面
   
    1.组织实施国家有关宗教的法律、法规和方针、政策,开展宗教方面法律法规宣传教育工作。
  2.研究宗教理论、宗教现状和动态汇总、分析宗教动态和信息,分析我市各种宗教的发展趋势,提出处理宗教领域问题的办法建议。
  3.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
  4.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
  5.指导县(市、区)人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重要问题。防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
    6.负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
  7.负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作
   
    (二)部门决算构成单位
   
    从部门决算构成看,晋城市民族宗教事务局决算主要包括局机关决算。

    二、晋城市民族宗教事务局2013年度部门决算表

    附件1:     

    2013年度收入支出决算批复总表

部门(单位):宗教局       金额单位:元

收入

支出

项      目

行次

决算批复数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算批复数

栏次

 

1

栏次

 

2

   一、财政拨款收入

1

1,581,643.68

    一、基本支出

35

862,785.68

     其中:公共预算财政拨款

2

1,581,643.68

     其中:财政拨款

36

862,785.68

         政府性基金

3

 

       其中:政府性基金

37

 

   二、上级补助收入

4

 

    二、项目支出

38

689,812.20

   三、事业收入

5

 

     其中:财政拨款

39

689,812.20

    其中:财政专户管理资金

6

 

      其中:政府性基金

40

 

   四、经营收入

7

 

    三、上缴上级支出

41

 

   五、附属单位上缴收入

8

 

    四、经营支出

42

 

   六、其他收入

9

 

    五、对附属单位补助支出

43

 

     其中:本级横向财政拨款

10

 

 

44

 

        非本级财政拨款

11

 

支出经济分类

45

 

12

 

基本支出和项目支出合计

46

1,552,597.88

 

13

 

    工资福利支出

47

470,434.68

 

14

 

    商品和服务支出

48

842,512.20

 

15

 

    对个人和家庭的补助

49

239,651.00

 

16

 

    对企事业单位的补贴

50

 

 

17

 

    赠与

51

 

 

18

 

    债务利息支出

52

 

 

19

 

    基本建设支出

53

 

 

20

 

    其他资本性支出

54

 

 

21

 

    贷款转贷及产权参股

55

 

 

 

 

    其他支出

56

 

本年收入合计

23

1,581,643.68

本年支出合计

57

1,552,597.88

 

24

 

    年末结转和结余

58

29,045.80

    用事业基金弥补收支差额

25

 

     基本支出结转和结余

59

 

    上年结转和结余

26

 

       其中:财政拨款结转和结余

60

 

      基本支出结转和结余

27

 

     项目支出结转和结余

61

29,045.80

      其中:财政拨款结转和结余

28

 

       其中:财政拨款结转和结余

62

29,045.80

    项目支出结转和结余

29

 

    经营结余

63

 

     其中:财政拨款结转和结余

30

 

    事业基金

64

 

    经营结余

31

 

    专用基金

65

 

合    计

34

1,581,643.68

合    计

66

1,581,643.68

 

    附件2:

2013年度收入决算批复表

部门(单位):               金额单位:元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

1,581,643.68

1,581,643.68

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

1,445,192.68

1,445,192.68

 

 

 

 

 

20123

民族事务

1,283,192.68

1,283,192.68

 

 

 

 

 

2012301

  行政运行

694,334.68

694,334.68

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

588,858.00

588,858.00

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

162,000.00

162,000.00

 

 

 

 

 

2012402

  一般行政管理事务

162,000.00

162,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

2013年度支出决算批复表

部门(单位):                         金额单位:元


支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,552,597.88

862,785.68

689,812.20

 

 

 

201

一般公共服务

1,416,146.88

726,334.68

689,812.20

 

 

 

20123

民族事务

1,274,146.88

694,334.68

579,812.20

 

 

 

2012301

  行政运行

694,334.68

694,334.68

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

579,812.20

 

579,812.20

 

 

 

20124

宗教事务

142,000.00

32,000.00

110,000.00

 

 

 

2012402

  一般行政管理事务

142,000.00

32,000.00

110,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 


 2013年度支出明细决算批复表

部门(单位):                                                                      金额单位:元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1,552,597.88

470,434.68

842,512.20

239,651.00

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

1,416,146.88

470,434.68

842,512.20

103,200.00

 

 

 

 

 

 

 

20123

民族事务

1,274,146.88

470,434.68

732,512.20

71,200.00

 

 

 

 

 

 

 

2012301

  行政运行

694,334.68

470,434.68

192,700.00

31,200.00

 

 

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

579,812.20

 

539,812.20

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

142,000.00

 

110,000.00

32,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2012402

  一般行政管理事务

142,000.00

 

110,000.00

32,000.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

95,796.00

 

 

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95,796.00

 

 

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95,796.00

 

 

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40,655.00

 

 

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40,655.00

 

 

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40,655.00

 

 

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

2013年部门(单位):度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位:元   

科目编码

科目(项目)名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

 

小计

人员经费

日常公用

经费

小计

其中:基本建设资金支出

 

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

 

 

 

 

1,581,643.68

862,785.68

718,858.00

 

1,552,597.88

862,785.68

670,085.68

192,700.00

689,812.20

 

29,045.80

 

29,045.80

 

201

一般公共服务

 

 

 

 

1,445,192.68

726,334.68

718,858.00

 

1,416,146.88

726,334.68

533,634.68

192,700.00

689,812.20

 

29,045.80

 

29,045.80

 

20123

民族事务

 

 

 

 

1,283,192.68

694,334.68

588,858.00

 

1,274,146.88

694,334.68

501,634.68

192,700.00

579,812.20

 

9,045.80

 

9,045.80

 

2012301

  行政运行

 

 

 

 

694,334.68

694,334.68

 

 

694,334.68

694,334.68

501,634.68

192,700.00

 

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

 

 

 

 

588,858.00

 

588,858.00

 

579,812.20

 

 

 

579,812.20

 

9,045.80

 

9,045.80

 

20124

宗教事务

 

 

 

 

162,000.00

32,000.00

130,000.00

 

142,000.00

32,000.00

32,000.00

 

110,000.00

 

20,000.00

 

20,000.00

 

2012402

  一般行政管理事务

 

 

 

 

162,000.00

32,000.00

130,000.00

 

142,000.00

32,000.00

32,000.00

 

110,000.00

 

20,000.00

 

20,000.00

 

208

社会保障和就业

 

 

 

 

95,796.00

95,796.00

 

 

95,796.00

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

95,796.00

95,796.00

 

 

95,796.00

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

95,796.00

95,796.00

 

 

95,796.00

95,796.00

95,796.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

40,655.00

40,655.00

 

 

40,655.00

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

40,655.00

40,655.00

 

 

40,655.00

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

40,655.00

40,655.00

 

 

40,655.00

40,655.00

40,655.00

 

 

 

 

 

 

 

2013年财政拨款“三公”经费决算表

     部门(单位):                                           金额单位:元

项  目

2013年决算数

2012年决算数

2013年决算比2012年决算增减

2013年预算数

2013年决算比2013年预算增减%

备注

总  计

67374 

235442.93 

-168068.93

138200

-51.25 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

11185 

111250.50

-100065.5

89000

-87.43 

 

3.公务用车费

56189 

124192.43

-68003.43

49200

14.21 

 

  其中:公务用车运行维护费

56189 

124192.43

-68003.43

49200

14.21 

 

        公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

2013年度部门决算批复说明

部门(单位):

 

 

 

 

 

金额单位:元

调整项目

决算批复金额

调整金额

调整后金额

调整依据及说明

     

 

 

 

 

 

 

部门(单位)财政财务管理工作及决算审核中发现的主要问题

改进建议及意见

一、收入类项目

1,581,643.68

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、支出类项目

1,552,597.88

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

三、结转和结余类项目

29,045.80

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

四、其他项目

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  三、 晋城市民族宗教事务局2013年度部门决算情况说明
   
    (一)收入说明
   
    晋城市民族宗教事务局2013年收入155.26万元,全部为公共财政决算资金收入。
   
    (二)支出说明
   
    1、基本支出86.28万元,其中:工资福利支出47.04万元,对个人和家庭的补助支出23.97万元,商品和服务支出15.27万元。
    2、项目支出68.98万元,主要用于调解民族宗教矛盾纠纷和应急事件演练、基督教“两会”换届、宗教团体和活动场所财务培训、困难民族宗教界人士慰问、民族宗教界人大代表和政协委员参政议政调研、民族宗教政策宣传、清真食品专项检查整治、宗教场所现场经验交流及规范化建设推进、少数民族聚居区发展扶持资金、民族宗教知识竞赛、宗教界代表人士培训等工作。

晋城市民族宗教事务局    
二〇一四年九月二十九日   

责编:莫潞伟

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