一、晋城市人民政府机关事务管理局概况 
   (一)主要职责 
    
1.根据党和国家的有关方针、政策,研究制定市委、市政府机关(以下简称市级机关)后勤管理体制方案、具体方法和规章制度;组织实施市级机关的后勤体制改革,推动机关后勤管理和服务工作的发展。 
    
2.按照国务院《公共机构节能条例》要求,负责市直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。 
    
3.负责局机关国有资产管理和清查登记工作;负责市委市政府公务用车的配备、维修、更新以及审核、报批等各项管理工作。 
    
4.负责市级机关办公用房和职工住宅的统一调配;对机关办公区、生活区实施统一规划和管理。 
    5.负责机关食堂的管理及副市(地)级以上领导干部的生活服务工作。 
    
6.负责市级机关办公区及生活区的安全保卫工作;负责机关办公区的消防安全及消防设施的管理和使用;搞好本局的综合治理工作。 
    
7.负责市级机关办公区和生活区水、暖、电、通讯、电梯的维修、使用和管理;负责市级机关的环境卫生、绿化美化工作。 
    8.承担上级领导交办的其它事项。 
   (二)部门预算单位构成 
    
从部门预算构成看,晋城市人民政府机关事务管理局主要包括局机关预算和局属事业单位预算。 
    纳入晋城市人民政府机关事务管理局预算的单位包括: 
    晋城市人民政府机关事务管理局机关 
    晋城市人民政府办公南区服务中心 
    二、晋城市人民政府机关事务管理局2014年部门预算表 
    单位:万元    
 
  
  
    | 
       收  入  | 
    
       支  出  |  
  
    | 
       项       目  | 
    
       2014年预算  | 
    
       功能科目  | 
    
       2014年预算  |  
  
    | 
       一、公共财政预算资金  | 
    
       3,327.65  | 
    
       一、一般公共服务支出  | 
    
       3,142.29  |  
  
    | 
       二、政府性基金  | 
    
          | 
    
       政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
    
       3,142.29  |  
  
    | 
       三、纳入财政专户管理的事业资金  | 
    
          | 
    
       行政运行  | 
    
       1,049.29  |  
  
    | 
       四、国有资本经营预算资金  | 
    
          | 
    
       一般行政管理事务  | 
    
       2,093.00  |  
  
    | 
       五、其他资金  | 
    
          | 
    
       机关服务  | 
    
       0.00  |  
  
    | 
       六、收回单位结余资金  | 
    
          | 
    
       二、社会保障和就业支出  | 
    
       131.61  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
       行政事业单位离退休  | 
    
       131.61  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
       归口管理的行政单位离退休  | 
    
       131.61  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
       三、住房保障支出  | 
    
       53.75  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
       住房改革支出  | 
    
       53.75  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
       住房公积金  | 
    
       53.75  |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
          | 
    
          | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       本年收入合计  | 
    
       3327.65  | 
    
       本年支出合计  | 
    
       3327.65  |    
  
2014年部门预算支出总表 
  
单位:万元     
    
 
  
  
    | 
       预 算 科 目  | 
    
       合 计  | 
    
       基本支出  | 
    
       项目支出  | 
    
       备注  |  
  
    | 
       机关事务管理局本级  | 
    
       3,327.65  | 
    
       1,008.65  | 
    
       2,319.00  | 
    
          |  
  
    | 
       一般公共服务支出  | 
    
       3,142.29  | 
    
       823.29  | 
    
       2,319.00  | 
    
          |  
  
    | 
       政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
    
       3,142.29  | 
    
       823.29  | 
    
       2,319.00  | 
    
          |  
  
    | 
       行政运行  | 
    
       1,049.29  | 
    
       823.29  | 
    
       226.00  | 
    
          |  
  
    | 
       一般行政管理事务  | 
    
       2,093.00  | 
    
          | 
    
       2,093.00  | 
    
          |  
  
    | 
       机关服务  | 
    
       0.00  | 
    
          | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       社会保障和就业支出  | 
    
       131.61  | 
    
       131.61  | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       行政事业单位离退休  | 
    
       131.61  | 
    
       131.61  | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       归口管理的行政单位离退休  | 
    
       131.61  | 
    
       131.61  | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       住房保障支出  | 
    
       53.75  | 
    
       53.75  | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       住房改革支出  | 
    
       53.75  | 
    
       53.75  | 
    
          | 
    
          |  
  
    | 
       住房公积金  | 
    
       53.75  | 
    
       53.75  | 
    
          | 
    
          |   
机关事务管理局2014年“三公”经费预算表 
单位:万元     
 
  
  
    | 
       项  目  | 
    
       金 额  |  
  
    | 
       合  计  | 
    
       222.55  |  
  
    | 
       1、因公出国(境)费用  | 
    
          |  
  
    | 
       2、公务接待费  | 
    
          |  
  
    | 
       3、公务用车费  | 
    
       222.55  |  
  
    | 
       其中:(1)公务车运行维护费  | 
    
       222.55  |  
  
    | 
       (2)公务车购置费  | 
    
          |   
        
三、晋城市人民政府机关事务管理局部门预算收支情况说明 
    (一)收入预算说明 
    晋城市人民政府机关事务管理局2014年收入预算3327.65万元,全部为财政拨款收入。 
    (二)支出预算说明 
    
1、基本支出1008.65万元,其中:工资福利支出496.86万元,对个人和家庭的补助支出191.43万元,商品和服务支出320.36万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。 
    2、项目支出2319万元,市政府机关办公楼运行及修缮经费、市政府办公南区购买服务经费、固定资产投资等支出。 
  
  
 晋城市人民政府机关事务管理局     
                                 
2014年5月20日      
    |